Постановление администрации Становлянского муниципального района Липецкой обл. от 16.04.2015 N 230 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Становлянского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 г. № 230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Руководствуясь положениями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Становлянского муниципального района, в целях оценки деятельности, совершенствования работы, повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Становлянского муниципального района администрация муниципального района постановляет:
Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Становлянского муниципального района (приложение).
Глава администрации
муниципального района
Л.Н.КРАСНОВА
Приложение
к постановлению
администрации Становлянского
муниципального района
от 16.04.2015 № 230
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
(ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Становлянского муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, согласованию, утверждению и исполнению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Становлянского муниципального района (далее - Предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью Предприятий.
Показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий должны ориентировать Предприятия на увеличение объемов выполняемых работ (услуг), сокращение издержек, изыскание дополнительных источников доходов (в том числе оказание платных услуг населению и организациям), на безубыточность деятельности.
1.2. Порядок определяет:
- этапы подготовки и утверждения показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий;
- состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий;
- последовательность действий при утверждении показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий;
- порядок осуществления контроля за достижением утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий.
Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) показателей экономической эффективности деятельности Предприятий должно быть обосновано соответствующими финансовыми источниками выполнения мероприятий планов (программ), в том числе за счет средств бюджета муниципального района.
2. Показатели планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности Предприятий
2.1. Документом, определяющим цели и задачи Предприятий на очередной финансовый год, а также способы их достижения, являются планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятий с указанием показателей, перечень которых содержится в приложении к настоящему Порядку (далее - План деятельности Предприятия).
Значения показателей экономической эффективности деятельности Предприятий составляются поквартально нарастающим итогом с учетом динамики показателей за последние два года и перспектив развития Предприятий на очередной финансовый год.
2.2. В срок до 1 сентября текущего года руководители Предприятий составляют проекты Планов деятельности Предприятия (приложение 1) на очередной финансовый год и с пояснительной запиской представляют их для согласования на бумажном и электронном носителях в отдел экономики администрации Становлянского муниципального района.
2.3. Отдел экономики администрации Становлянского муниципального района в течение 20 календарных дней рассматривает проекты Планов деятельности Предприятий, в случае наличия замечаний возвращает их Предприятиям на доработку. Сроки устранения замечаний Предприятиями не должны превышать 10 рабочих дней со дня получения документов. Сроки согласования отделом экономики администрации Становлянского муниципального района проектов Планов деятельности Предприятий после доработки не должны превышать 5 рабочих дней со дня получения документов.
2.4. Отдел экономики администрации Становлянского муниципального района осуществляет комплексный анализ представленных проектов годовых Планов деятельности Предприятий, разрабатывает меры и рекомендации по их реализации.
В случае соответствия динамики показателей прошлых лет и Планов деятельности Предприятий отдел экономики администрации Становлянского муниципального района передает их на утверждение главе администрации Становлянского муниципального района.
2.5. Утвержденные главой администрации Становлянского муниципального района проекты Планов деятельности Предприятий в течение 3 календарных дней направляются руководителям Предприятий.
2.6. В течение финансового года утвержденные в соответствии с настоящим Порядком Планы деятельности Предприятий в случае необходимости могут уточняться. При этом к уточненным Планам деятельности Предприятий прикладываются документы с обоснованием уточнений.
2.7. Основанием для уточнения Планов деятельности Предприятий являются:
2.7.1. изменение объема оказываемых услуг;
2.7.2. изменение экономических условий: переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства и прочее.
2.8. Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными Планами деятельности предприятий. Ответственность за выполнение утвержденных плановых показателей экономической эффективности деятельности Предприятия возлагается на руководителя Предприятия.
3. Контроль за выполнением Планов деятельности Предприятий
3.1. Предприятия в своей работе должны руководствоваться утвержденными Планами деятельности Предприятий и ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел экономики администрации Становлянского муниципального района отчеты об их исполнении (приложение 2) с приложением бухгалтерской отчетности и пояснительной записки о причинах отклонений достигнутых показателей от утвержденных. Годовой отчет представляется в отдел экономики администрации Становлянского муниципального района в сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
3.2. Отдел экономики администрации Становлянского муниципального района в течение 30 календарных дней с даты получения ежеквартальной, ежегодной отчетности представляет главе администрации Становлянского муниципального района заключение о выполнении показателей Плана деятельности Предприятия с предложениями по улучшению их финансово-хозяйственной деятельности.
Приложение 1
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов (программ)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
Становлянского
муниципального района
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Становлянского
муниципального района
_____________________________
(подпись) (ФИО)
"__" ________________ 20__ г.
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 20__ год
1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Местонахождение
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)
2. Стратегические цели и тактические задачи программы
муниципального унитарного предприятия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Программа развития предприятия
3.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия
(тыс. руб.)
№ п/п
Мероприятия по развитию МУП
Сумма средств, направляемая на развитие
Обоснование необходимости реализации мероприятий
чистая прибыль
амортизация
инвестиции (кредиты)
бюджетные средства
Итого
х
х
3.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации
программы развития предприятия по сферам деятельности
(тыс. руб.)
№ п/п
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
год, предшествующий отчетному 20__ г.
факт за отчетный 20__ г.
планируемый 20__ г.
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год
1.
Производственная сфера
1.1.
Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
в том числе: <*> (расшифровать)
1.2.
Повышение квалификации кадров, всего
в том числе: <*> (расшифровать)
2.
Непроизводственная сфера, всего
в том числе: <*> (расшифровать)
Итого по всем мероприятиям, всего
в том числе: <*> (расшифровать)
<*> По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и
источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные
средства).
4. Плановые показатели социальной эффективности
реализации программы
Наименование показателей
Ед. изм.
Предыдущий 20__ г. (факт)
Отчетный 20__ г.
Очередной (планируемый) 20__ г.
план
факт
отклонение (+, -)
1 кв.
1 полугодие
9 мес.
год
темп роста к показателям отчетного года, % (гр. 10 / гр. 5 x 100)
Среднесписочная численность работников, всего (чел.)
Фонд оплаты труда работников, всего (тыс. руб.)
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)
в том числе
- АУП и ИТР
- рабочих
- прочее (расшифровать)
5. Описание механизмов реализации программы предприятия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности
предприятия на 20__ год
№ п/п
Перечень услуг (товаров, работ)
Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа (цены) <*>
Единица измерения
Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности
Услуги
1.
2.
...
Товары
1.
2.
...
Работы
1.
2.
...
Иные виды деятельности
Услуги
1.
2.
...
Товары
1.
2.
...
Работы
1.
2.
...
<*> Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической
обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов
(цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае
государственного регулирования цен (тарифов); дата, № решения ТГД;
протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной
комиссии и т.д.)
6. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
предприятия на 20__ год
6.1. Основные показатели плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
(тыс. руб.)
Наименование показателей
Ед. изм.
№ строк
Предыдущий 20__ г. (факт)
Отчетный 20__ г.
Очередной 20__ г.
план
факт
отклонение (+, -)
1 кв.
1 полугодие
9 мес.
год
темп роста к показателям отчетного года, % (гр. 11 / гр. 6 x 100%)
Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню производимых товаров (работ, услуг)
1
Доход от реализации продукции (работ, услуг)
2
в том числе
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Себестоимость продукции (работ, услуг)
3
1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности)
- в том числе по муниципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятельности
в том числе: (расшифровать)
Коммерческие расходы, всего
4
в том числе: (расшифровать)
Управленческие расходы, всего
5
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) от продаж
6
Прочие доходы и расходы
7
1. Прочие доходы, всего
в том числе: (расшифровать)
2. Прочие расходы, всего
в том числе: (расшифровать)
из прочих расходов - расходы непроизводственного характера
из них выплаты социального характера
в том числе: (расшифровать)
Прибыль (убыток) до налогообложения
8
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего
9
в том числе покупатели и заказчики
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего
10
в том числе:
поставщики и подрядчики
по налогам и сборам
перед работниками предприятия
Чистая прибыль (убыток)
11
Рентабельность продукции (стр. 6 / стр. (3 + 4 + 5) x 100%)
12
6.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)
Наименование платежа
Начислено за предыдущий 20__ г. факт
Начислено за отчетный 20__ г. факт
План начислений на очередной (планируемый) 20__ год
всего начислено
в т.ч. в бюджет муниципального района
всего начислено
в т.ч. в бюджет муниципального района
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год
всего
в т.ч. в бюджет муниципального района
всего
в т.ч. в бюджет муниципального района
всего
в т.ч. в бюджет муниципального района
всего
в т.ч. в бюджет муниципального района
1. Всего налогов, в том числе
1.1. НДС
1.2. Налог на прибыль
1.3. Транспортный налог
1.4. Налог на землю
1.5. Налог на имущество организаций
1.6. Налог на доходы физических лиц
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1.8. ЕНВД
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)
2. Пени и штрафы
(расшифровать)
3. Страховые взносы, всего, в том числе
3.1. Пенсионный фонд
3.2. Фонд социального страхования
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)
4. Арендная плата за:
4.1. Недвижимое имущество
4.2. Землю
5. Отчисления чистой прибыли в городской бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления
6. Прочие
в том числе (расшифровать)
Всего платежей
6.3. Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (работ, услуг)
(тыс. руб.)
Статьи затрат
Год, предшествующий отчетному году 20__ г. (факт)
Отчетный 20__ г.
Планируемый 20_ г.
план
факт
отклонение (+, -)
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год
темп роста к показателям отч. года, % (гр. 9 / гр. 4 x 100%)
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)
в том числе
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Сырье, материалы, покупные изделия для производства
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели
Амортизация
Текущий ремонт и техническое обслуживание
Аренда
Коммунальные услуги
Услуги охраны
Услуги связи
Услуги субподрядных организаций
Налоги и сборы, входящие в себестоимость
Прочие расходы (расшифровать)
Руководитель предприятия ______________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер предприятия _________________________ Ф.И.О.
М.П.
Приложение 2
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов (программ)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
Становлянского
муниципального района
Отчет
о выполнении Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
____________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
за _________________ 20__ г.
№ п/п
Основные показатели
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде
за аналогичный период прошлого года
за отчетный период
по отношению к аналогичному периоду прошлого года
по отношению к плановому периоду
в абсолютном выражении
в %
в абсолютном выражении
в %
Руководитель организации ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------------------